金华用友t3:申报抵扣通行费增值税电子普通发票的申报表怎么填?
企业在进行纳税申报的时候,抵扣项也是需要进行纳税申报的,是需要填制在申报表中的,那有财务人员知道申报抵扣通行费增值税电子普通发票的增值税申报表应该怎么填吗?同金华用友t3一起来看看吧。
一、申报抵扣通行费增值税电子普通发票的增值税申报表怎么填制?
增值税一般纳税人在进行纳税申报时,在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中填制通行费电子发票进项税额。
申报抵扣通行费增值税电子普通发票的申报表怎么填?
二、通行费增值税电子普通发票有抵扣期限吗?
增值税一般纳税人取得符合规定的通行费电子发票后,应当自开具之日起360日内登录本省(区、市)增值税发票选择确认平台,查询、选择用于申报抵扣的通行费电子发票信息,这点与我们普通的增值税进项税发票规定是一致的。
三、过路费发票抵扣进项税财务处理
企业在发生过路费用时,开具了可抵扣进项税的通行费发票,账务可以这样处理:
借:管理费用
应交税金—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
以上就是金华用友t3关于申报抵扣通行费增值税电子普通发票的增值税申报表怎么填制的问题做出的的回答,不知道大家看完以后是否都明白了。
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